印度间接税诉讼服务

GST 争议解决及间接税诉讼服务

MBG 提供专业 GST 争议解决及间接税诉讼支持服务,协助企业应对税务通知、税务调查、说明原因通知书(Show Cause Notice,SCN)、行政复议及税务司法程序,帮助企业维护合法权益,降低税务风险。

随着印度 GST 制度不断完善,税务机关对企业间接税合规管理的监管力度持续加强。企业在经营过程中可能因进项税额抵扣(Input Tax Credit,ITC)、商品归类、计税价值、退税申请以及税法解释差异等问题,与税务机关产生争议。

间接税争议通常涉及多个财政年度、复杂交易背景及大量支持文件。一旦处理不当,企业可能面临补缴税款、利息、罚款、现金流压力以及持续监管风险。

MBG 采用系统化、以结果为导向的税务争议解决方法,结合税法分析、财务数据审查及商业交易背景,为企业制定具有法律依据和商业可执行性的解决方案,协助企业在各阶段有效应对 GST 及间接税争议。

我们处理的 GST 及间接税争议类型

间接税争议涉及不同业务模式及交易安排,需要结合具体事实情况制定专业应对策略。MBG 可协助企业处理从日常税务争议到复杂税务诉讼的各类案件。

1. 进项税额抵扣(ITC)争议
  • 进项税额抵扣资格争议
  • ITC 转回及调整问题
  • GSTR-2A / GSTR-2B 数据不一致问题
  • 供应商申报差异导致的抵扣风险
  • 禁止抵扣进项税额(Blocked Credits)争议

MBG 通过交易数据分析、法规研究及支持文件审核,帮助企业建立完整的 ITC 抵扣依据,降低因抵扣争议导致的税务风险。

2. 商品归类及 GST 税率争议
  • HSN 商品编码归类争议
  • GST 税率适用争议
  • 税收优惠政策适用分析
  • 商品及服务分类调整风险评估

我们的专业团队结合 GST 法规、行业惯例及司法判例,为企业建立具有充分法律依据的税务处理立场。

3. 海关估价及计税价值争议
  • 关联方交易估价争议
  • 进口交易价格调整问题
  • 交易定价机制相关税务风险
  • 海关估价合规分析

MBG 协助企业分析交易安排及估价依据,确保进口交易处理符合相关法规要求。

4. GST 退税及出口相关争议
  • GST 退税申请被拒问题
  • GST 退税审批延迟
  • 倒挂税率(Inverted Duty Structure)退税争议
  • 出口业务 GST 合规问题

我们帮助企业解决退税过程中遇到的监管问题,提升退税申请成功率,并降低资金占用压力。

5. GST 稽核、调查及处罚案件
  • GST 税务机关稽核应对
  • DGGI(商品及服务税情报总局)调查支持
  • 税务传唤(Summons)应对
  • 行政处罚程序支持
  • 监管风险管理
6. 历史间接税及反暴利调查
  • 增值税(VAT)争议
  • 中央消费税(Central Excise)争议
  • 服务税(Service Tax)争议
  • GST 反暴利(Anti-Profiteering)调查

MBG 协助企业处理历史间接税事项,包括价格合理性分析、利润率分析及监管沟通支持。

MBG GST 争议解决及诉讼服务

有效的税务争议解决不仅需要法律分析,更需要完整的数据支持、统一的处理策略以及全过程专业代理。MBG 为企业提供覆盖税务通知、调查、行政程序及司法诉讼阶段的一体化支持。

1. 说明原因通知书(SCN)应对
  • 分析 SCN 内容及潜在税务风险
  • 评估税务机关提出的问题
  • 制定争议应对策略
  • 结合司法判例提出专业意见
2. 回复文件及法律意见
  • 编制专业税务回复文件
  • 整理交易背景及支持资料
  • 开展数据核对及差异分析
  • 增强企业税务立场的可辩护性
3. 税务机关沟通及代理
  • 代表企业与税务机关沟通
  • 参与税务听证程序
  • 协助回应补充资料要求
  • 确保税务立场保持一致
4. 行政复议及税务诉讼支持
  • 协助向上级税务机关提出行政复议
  • 完善法律论证及技术分析
  • 支持后续司法程序准备
5. 税务法庭及法院诉讼代理
  • 协助处理 CESTAT(海关、消费税及服务税上诉法庭)案件
  • 协助处理 GSTAT(GST 上诉法庭)案件
  • 支持高等法院及最高法院相关程序
  • 与法律顾问协同处理复杂税务案件
全流程税务争议管理

MBG 不仅帮助企业解决当前税务争议,更通过系统化风险管理方式,帮助企业建立长期稳定的税务管理体系。

  • 税务通知及调查阶段风险评估
  • 行政裁定阶段专业回复支持
  • 行政复议及诉讼阶段策略管理
  • 跨年度及跨地区税务争议统一管理
  • 建立可持续、可辩护的税务处理体系
为什么选择 MBG?

MBG 将税务咨询、税务合规及争议解决能力相结合,为企业提供兼具商业合理性和法律可执行性的 GST 争议解决方案。

  • 咨询与诉讼一体化服务:覆盖税务规划、合规管理及争议解决全过程。
  • 丰富的 GST 争议经验:熟悉 GST 稽核、调查及复杂税务争议处理流程。
  • 专业技术能力:结合税法分析、财务数据及商业背景建立完整税务立场。
  • 全过程风险管理:帮助企业降低税务风险,减少财务损失,并维护业务持续运营。
完善您的间接税管理体系

除 GST 争议解决及间接税诉讼服务外,MBG 还提供 GST 咨询、GST 健康检查、GST 税务机关稽核支持、GST 退税服务、海关估价及特别估价分局(SVB)调查支持等专业服务,帮助企业建立更加完善的间接税管理体系。

立即联系 MBG GST 专家,获取专业争议解决支持,有效应对 GST 监管挑战,降低税务风险并保障企业合法权益。

关于印度间接税诉讼服务常见问题

印度的间接税诉讼的定义是什么?
印度间接税诉讼是指企业因 GST、VAT、海关、中央消费税及服务税等税种产生的税务争议。 常见争议包括税款追缴、进项税额抵扣(ITC)问题、商品归类争议、计税价值争议及退税申请等。 争议通常按照行政裁定、行政复议、税务法庭(如 CESTAT)以及高等法院、最高法院等程序逐步解决。
企业为什么需要GST诉讼专家?
企业最常见的 GST 争议有哪些?
印度间接税诉讼通常需要多长时间?
CESTAT 与 GST 上诉法庭的职责是什么?
GST 争议是否一定需要进入法院程序?
如未妥善回复《说明原因通知书》(SCN)会有哪些风险?
MBG如何协助企业处理间接税诉讼及GST争议?
         

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