印度企业所得税服务

印度企业所得税咨询、税务规划及合规服务

MBG 提供全面的印度企业所得税咨询、税务规划、税务合规及税务争议解决服务,帮助企业优化税务结构、降低税务风险,并建立符合《1961年所得税法》(Income Tax Act, 1961)要求的长期税务管理体系。

随着印度税务监管环境不断完善,企业所得税管理已不再只是完成年度申报,而需要结合企业战略、业务模式、投资安排及跨境经营需求,制定具有税务效率且能够经受税务机关审查的整体税务方案。

作为值得信赖的印度企业所得税顾问,MBG 为印度本土企业、跨国企业及外国投资企业提供覆盖企业所得税全生命周期的专业支持,包括企业税务规划、直接税咨询、所得税申报、税务健康检查、税务争议解决及国际税务咨询。

为什么企业需要专业的企业所得税咨询?

企业所得税风险通常并非来源于单一申报错误,而是由于缺乏整体税务规划、税务流程管理不足以及未及时应对法规变化导致。

专业的企业所得税咨询能够帮助企业在合法合规的基础上优化税务效率,同时提升税务确定性,降低未来税务审查及争议风险。

  • 优化企业整体有效税率(Effective Tax Rate)
  • 合理利用税收优惠及法律允许的税务安排
  • 降低税务申报及税务审查风险
  • 提升企业投资、重组及商业决策的税务确定性
  • 建立完善的税务文件及内部控制体系

MBG 印度企业所得税服务

MBG 提供一体化企业所得税服务体系,将税务规划、税务合规、交易咨询及税务争议管理相结合,帮助企业实现税务效率与监管合规之间的平衡。

企业所得税规划

企业所得税规划旨在将税务战略与企业商业目标、资本配置及运营模式相结合,在印度税法允许范围内优化税务结果。

MBG 企业所得税规划服务包括:

  • 企业整体税务架构设计
  • 有效税率(Effective Tax Rate)优化分析
  • 最低替代税(MAT)及一般反避税规则(GAAR)咨询
  • 预提税(Withholding Tax)风险分析
  • 境内投资及外商投资(Inbound Investment)税务规划
  • 项目投资税务可行性分析
  • EPC工程项目及复杂商业合同税务咨询

企业所得税合规服务

企业所得税合规不仅涉及税务申报,更包括税务数据管理、文件准备及内部控制流程建设,以确保企业能够满足印度税务机关监管要求。

MBG 提供:

  • 企业所得税申报表编制及提交
  • 预缴所得税(Advance Tax)计算及缴纳规划
  • TDS(Tax Deduction at Source)计算、申报及合规管理
  • 税务审计资料准备支持
  • 财务数据与税务数据一致性审核
  • 法定税务报告及证明文件支持

直接税健康检查

通过系统性的税务健康检查,企业可以提前识别潜在税务风险,并优化现有税务处理方式。

  • 审核企业所得税申报情况
  • 分析税务处理立场合理性
  • 识别潜在税务调整风险
  • 评估税务文件完整性
  • 提出税务优化及整改建议

企业交易及重组税务咨询

企业在并购、业务重组、资产转让及投资调整过程中,需要充分评估企业所得税影响,以降低交易风险。

MBG 提供:

  • 并购(M&A)税务咨询
  • 业务重组税务分析
  • 资产及股份转让税务影响评估
  • 交易架构优化建议
  • 税务尽职调查支持

税务争议解决及诉讼支持

企业所得税争议可能来源于税法解释差异、税务机关调整或资料支持不足。MBG 协助企业在税务程序不同阶段进行专业应对。

  • 所得税通知(Income Tax Notice)分析及回复支持
  • 税务评估程序(Tax Assessment Proceedings)支持
  • 税务机关沟通及代理服务
  • 争议解决委员会(DRP)咨询
  • 税务上诉及诉讼支持
  • 税务调查及搜查事项支持

跨境企业所得税咨询

对于跨境经营企业而言,印度企业所得税规划需要同时考虑印度税法、国际税收规则以及集团全球税务架构。

MBG 提供:

  • 外国企业印度经营税务架构设计
  • 非居民企业税务咨询
  • 跨境交易预提税分析
  • 双重税收协定(DTAA)咨询
  • 国际投资及业务扩张税务规划

印度企业所得税主要合规要求

企业需要建立完善的企业所得税合规体系,以满足印度税务机关监管要求,并降低未来税务风险。

合规事项 主要要求
企业所得税申报 根据印度所得税法规完成企业所得税申报及税务调整
预缴所得税 根据规定时间计算并缴纳预扣税
TDS合规 完成税款扣缴、申报及相关证明管理
税务审计 符合条件企业需完成税务审计并提交相关报告
文件管理 保存支持税务处理及交易安排的完整证明资料

外国企业在印度的企业所得税管理

对于计划进入印度市场或已经在印度运营的外国企业,企业所得税管理需要综合考虑业务模式、投资结构及跨境交易安排。

MBG 协助外国企业解决以下税务问题:

  • 印度常设机构(PE)风险分析
  • 外国企业印度收入税务处理
  • 跨境付款预提税管理
  • 关联交易及转让定价协调
  • 国际扩张税务架构设计

企业退出及清算税务支持

企业所得税责任不仅存在于经营阶段,也贯穿企业重组、资产处置及退出过程。

MBG 提供:

  • 企业注销税务咨询
  • PAN及TAN注销支持
  • 企业清算税务分析
  • 无异议证明(NOC)申请支持
  • 资产转让及最终税务结算咨询

为什么选择 MBG 作为您的企业所得税顾问?

MBG 将企业所得税咨询、税务合规及税务争议解决能力整合于统一服务体系,为企业提供从战略规划到日常合规管理的全流程支持。

  • 丰富的印度税务咨询经验:深入了解印度直接税法规及监管环境。
  • 一体化税务服务:覆盖企业所得税规划、申报、审计支持及争议解决。
  • 跨境税务能力:支持印度本土企业及国际企业处理复杂跨境税务事项。
  • 风险导向型方法:通过完善文件和税务分析降低监管风险。
  • 长期商业伙伴支持:帮助企业实现税务合规与业务增长目标一致。

完善您的企业所得税管理体系

除企业所得税服务外,MBG还提供转让定价咨询、国际税务咨询、GST咨询、税务健康检查及税务争议解决服务,帮助企业建立全面、高效的税务管理体系。

立即联系MBG企业所得税专家,获取专业印度企业税服务,优化税务安排,降低企业税务风险,并支持企业在印度市场长期发展。

关于印度企业税服务常见问题

印度企业所得税税率是多少?
印度企业所得税税率根据企业类型、收入规模以及适用税收制度有所不同。企业需要根据《1961年所得税法》及相关规定确定适用税率。
印度企业所得税服务包含什么?
外国企业在印度需要缴纳企业所得税吗?
印度企业所得税申报包括哪些内容?
为什么税务争议管理十分重要?
企业所得税咨询与税务合规有何区别?
企业所得税规划是否能够降低企业税负?
企业未按规定申报企业所得税会产生哪些后果?
为什么企业选择 MBG 提供企业所得税服务?
         

为什么选择MBG事务所?

         

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